审计局

作者:管理员 更新日期:2018-12-03

塔河县审计局机构设置情况

   

     塔河县审计局设7个内设机构,分别为:

(一)办公室

     负责会议组织、文件管理、信访信息、秘书事务等日常工作以及机关财务、资产管理、保密保卫等行政事务;组织草拟审计工作的行政规章、发展规划、综合性文件,负责机关综合协调,督察督办工作;编制审计工作计划、办理机关的机构编制及其人员管理,专业技术职称考评,审计档案、文书档案的收发、管理和保管等工作。

(二)法制审理股

    负责本级审计业务方面的规章、制度的草拟,研究县域财政

经济方面的法律法规和政策,提出有关建议;审理复核本级的审

计报告、审计决定等文书和审计档案,受理审计行政复议和应诉;

组织实施普法宣传。

    (三)经济责任审计股

    负责组织对县直有关单位负有经济责任的领导干部和县属

国有企业法定代表人的经济责任审计,促进廉政建设。

    (四)财政金融审计股

    负责拟定本级预算执行情况的审计总体方案,汇总审计结

果;负责审计本级预算执行和其他财政收支情况、地方税务系统

征管情况、本级国库办理本级预算资金的收纳、拨付情况;上级

审计机关及本级授权审计金融机构信贷计划执行和财务收支,对

信用社、合作银行的资产、负债、损益状况开展专项审计和审计

调查。

    (五)文教行政事业社会保障审计股

    负责审计与本级财政有拨款关系的机关事业单位的财政财

务收支,负责审计由政府主管部门管理和受政府委托由社会团体

管理的养老、医疗、工伤、失业等社会保障基金的财务收支以及

社会福利、救灾、扶贫开发、优抚安置和社会捐赠资金的管理使

用情况,负责审计本级管理的社会保障资金的筹集、管理使用情

况,审计国际组织和外国政府援贷款和赠款项目的财务收支和开

展专项审计和审计调查。

    (六)企业内部审计股

    负责对林业局所属企业的资产、负债、损益情况进行审计监

督,为县(局)提出企业管理建议和措施,对局所属企业和重点

建设项目进行审计,负责完成林业集团公司下达的审计计划,负

责完成县(局)领导临时交办的审计事项。

    (七)基建投资审计股

    负责对政府投资项目的审计,规范基本建设程序,监督投资

项目中的损失浪费和项目建设过程中的不规范行为。